問題已解決
老師,上月申報增值稅,進項抵扣以后未交增值稅,有留抵,留抵我是填30行嗎?現(xiàn)在在25行



你能把這個申報表截個圖來看一下嗎?
2023 06/05 13:53

84784994 

2023 06/05 13:59
老師您看一下

84784994 

2023 06/05 14:00
還有就是,另一個企業(yè),銷售退回的發(fā)票,我增值稅申報是寫銷售額負數(shù),稅額負數(shù),

宋生老師 

2023 06/05 14:01
你好!你這個30行是自己填的嗎?

84784994 

2023 06/05 14:02
對,剛剛自己填的,還沒報

宋生老師 

2023 06/05 14:07
你好!你這個填錯了了。上個月有退稅,這個月應該不用填數(shù)

84784994 

2023 06/05 14:09
好的,謝謝,那您幫我看看另一個公司的,銷售退回的問題,謝謝

宋生老師 

2023 06/05 14:11
你好,新的問題,麻煩你重新提問。

84784994 

2023 06/05 14:12
好不容易遇見您,

宋生老師 

2023 06/05 14:14
你說一下吧,是什么問題?

84784994 

2023 06/05 14:15
另一個企業(yè),銷售退回的發(fā)票,我增值稅申報是寫銷售額負數(shù),稅額負數(shù),附稅的話提取不出來,手動填上負數(shù),然后不減半

宋生老師 

2023 06/05 14:17
你好,你當月只有負數(shù)是嗎?總數(shù)算下來是負數(shù)?

84784994 

2023 06/05 14:18
只有沖紅的發(fā)票負數(shù),沒有其他銷售額

宋生老師 

2023 06/05 14:19
你好,這種很多時候申報不了,只能填表去稅務局去申報。

84784994 

2023 06/05 14:20
那我打電話問問稅務局的

宋生老師 

2023 06/05 14:25
你好!可以的。你可以問下當?shù)?2366

84784994 

2023 06/05 14:25
好的,謝謝劉老師

宋生老師 

2023 06/05 14:29
你好,不用客氣的了。
