問題已解決
5月份結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅37165.18 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅37165.18 6月初實際繳納5月份增值稅為31565.24,與5月份結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅數(shù)據(jù)差額為5599.94。 6月份需要結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅額為596.51,老師請問這個月的增值稅要怎么做賬務(wù)處理



你好,學(xué)員,那個差異原因是什么的,未來會繳納嗎
2023 07/01 19:19

84784957 

2023 07/01 19:23
不用繳納~~~老師~~

84784957 

2023 07/01 19:24
應(yīng)該怎么調(diào)賬~~~

冉老師 

2023 07/01 19:25
差額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支,5月份的差異的

84784957 

2023 07/01 19:27
借應(yīng)交稅費未交增值稅5599.94,貸營業(yè)外支出5599.94,這樣嗎

冉老師 

2023 07/01 19:28
你好,學(xué)員,是這樣的,貸方是營業(yè)外收入
