問題已解決
老師,我們是農(nóng)產(chǎn)品收購企業(yè),6月份開收購發(fā)票,開成銷售發(fā)票了,但是稅率開成0了,應(yīng)該 如何處理呢



同學(xué)你好
紅沖了重新開就可以了
2023 07/05 09:58

84784948 

2023 07/05 10:07
老師,那18行的免稅金額,我怎么操作呢

樸老師 

2023 07/05 10:16
這個是免稅的稅額
不是免稅的收入

84784948 

2023 07/05 10:25
老師,我上個月開錯了,您看這樣處理可以嗎

樸老師 

2023 07/05 10:28
按照紅沖后的金額申報

84784948 

2023 07/05 10:30
老師,我剛給分局聯(lián)系了,讓這個月把稅補出來

84784948 

2023 07/05 10:36
老師,如果補出來,是不是這樣處理的呢

樸老師 

2023 07/05 10:38
同學(xué)你好
對的
是這樣的

84784948 

2023 07/05 11:06
老師,如果這個月不補的話,做紅沖,那18行第3列的數(shù)據(jù)就不用管了吧,按照系統(tǒng)帶出來的數(shù)據(jù)申報就行,對吧

樸老師 

2023 07/05 11:12
同學(xué)你好
對的
是這樣的
