問題已解決
請問固定資產(chǎn)拉走返廠,當(dāng)時沒開票,只是暫估借:固定資產(chǎn) 20346 貸:應(yīng)付賬款—暫估20000 銀行存款346 運費 我現(xiàn)在返廠沖掉的話該怎么沖平這個運費 借:應(yīng)付賬款暫估20000 ? 貸 固定資產(chǎn)20346



借應(yīng)付帳款
銷售費用,
貸固定資產(chǎn)。
2023 07/06 12:35

郭老師 

2023 07/06 12:35
或者是做管理費用里面都可以。

郭老師 

2023 07/06 12:36
那就可以的,不要再做固定資產(chǎn)了。

郭老師 

2023 07/06 12:37
不做固定資產(chǎn)清理它是原價給你退的,不用做這個待認(rèn)證紅沖就可以的
之前的折舊也需要紅沖。

郭老師 

2023 07/06 12:47
不用客氣,工作愉快

84784959 

2023 07/06 12:35
我想也是這樣

84784959 

2023 07/06 12:36
還有就是有一個已經(jīng)開票過來了,我出了待認(rèn)證了,但是現(xiàn)在對方也沒開紅字發(fā)票過來,從4月份開始計提折舊,是要沖掉待認(rèn)證嗎?要不要通過固定資產(chǎn)清理

84784959 

2023 07/06 12:39
好滴,謝謝老師
