問題已解決
老師好,應(yīng)交稅費(fèi)—代轉(zhuǎn)銷銷項(xiàng)稅,產(chǎn)生稅款差異,這個(gè)怎么處理



你好,你是蹬著睡,和所得稅的銷售額有差異是嗎?在年底能一致嗎?
2023 07/11 09:26

郭老師 

2023 07/11 09:26
是增值稅和所得稅的銷售額有差異是嗎?

84785019 

2023 07/11 09:30
是的老師

84785019 

2023 07/11 09:31
怎么處理

郭老師 

2023 07/11 09:31
你好
你開了發(fā)票沒有的

84785019 

2023 07/11 09:32
申報(bào)報(bào)表時(shí)增值稅收入和企業(yè)所得稅收入報(bào)表填寫一直嗎

84785019 

2023 07/11 09:34
發(fā)票估計(jì)要一年以后再開

郭老師 

2023 07/11 09:36
對的,是的,無票收入的,你別做收入了,你不交增值稅的情況下,你別做收入。

84785019 

2023 07/11 09:37
就是申報(bào)報(bào)表時(shí),增值稅申報(bào)表的收入和企業(yè)所得稅的收入報(bào)表填表要報(bào)成一直還是不一直。

84785019 

2023 07/11 09:37
賬上也不做嗎

郭老師 

2023 07/11 09:39
需要一致的,不一致的稅務(wù)局會(huì)找你們的,要求你們修改,必須調(diào)整成一樣的。

84785019 

2023 07/11 09:41
謝謝老師

郭老師 

2023 07/11 09:45
不用客氣,工作愉快。
