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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,公司以前沒建賬,現(xiàn)在開始建賬,期初其他應(yīng)收款的余額不知道是誰(shuí)的,要怎么設(shè)置呢?



你好你如果都不知道是誰(shuí)的,就不用做這個(gè)業(yè)務(wù)。
2023 07/12 15:31

84785022 

2023 07/12 15:41
但是3月財(cái)報(bào)上有余額,這個(gè)余額怎么辦呢?

宋生老師 

2023 07/12 15:47
你好,查以前的賬,看以前是怎么來(lái)的?;蛘吣氵M(jìn)入待處理財(cái)產(chǎn)協(xié)議。

84785022 

2023 07/12 15:48
以前沒建賬,也查不到依據(jù)了,怎么進(jìn)入待處理財(cái)產(chǎn)損益,可以麻煩講下詳細(xì)流程嗎?

宋生老師 

2023 07/12 15:52
你好!就是你財(cái)報(bào)的數(shù)據(jù),先計(jì)入這個(gè)科目。以后再處理。如果你都查不到建議你就轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支算了

84785022 

2023 07/12 15:58
轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出要有個(gè)什么流程不,需要交什么稅嗎?

宋生老師 

2023 07/12 16:04
你好,這個(gè)不能稅前扣除。股東會(huì)同意就行。
