問題已解決
資產(chǎn)重組開具了不征稅增值稅發(fā)票,如何報(bào)稅



你好;??進(jìn)行增值稅申報(bào)時(shí),應(yīng)按照《增值稅納稅申報(bào)表》進(jìn)行填寫,將銷售不征收增值稅的收入發(fā)票填寫到“銷售額”,“增值稅稅額” 里面去;??填寫第12欄:其他免稅銷售額
2023 07/13 17:26

84784965 

2023 07/13 17:29
哪里的第12欄

meizi老師 

2023 07/13 17:33
增值稅申報(bào)表里面有一個(gè)免稅銷售額??
