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實(shí)務(wù)
問題已解決
假如這月只有新增的銷項(xiàng)稅11.66,沒有新增的進(jìn)項(xiàng)稅,上月留底進(jìn)項(xiàng)專票稅額為2913.29,月底和次月需要手動結(jié)轉(zhuǎn)未交進(jìn)項(xiàng)專票增值稅 請問分錄寫啥 次月認(rèn)證完銷項(xiàng)數(shù)的分錄也說下 謝謝



您好,上月低 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 2913.29 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 2913.29
本月 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 11.66 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅11.66
分錄就這么多,把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)全部結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅金-未交增值稅,因?yàn)? 應(yīng)交稅金-未交增值稅在借方余額,不用交增值稅
2023 07/16 09:11

84784971 

2023 07/16 09:14
還有轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄的

廖君老師 

2023 07/16 09:16
您好,這3個科目就夠了,用太多科目自己都搞混了,應(yīng)交稅金-未交增值稅在貸方余額就是要交的增值稅,在借方就是留抵的增值稅

84784971 

2023 07/16 09:42
這樣寫對嗎?轉(zhuǎn)出未交增值稅需要把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)加一起嗎?次月交銷項(xiàng)稅的時候分錄寫啥?

廖君老師 

2023 07/16 09:47
親愛的您好,這個圖昨天我看您在問答區(qū)里提問過2次,其他老師怎么回復(fù)您的啊,我們根本不用這么多科目,太復(fù)雜了。昨天就是覺得不會有您滿意的答復(fù),我一直沒敢接這2個題

84784971 

2023 07/16 09:55
我是說次月在電子稅務(wù)局把銷項(xiàng)11.66需要交一下 不過有進(jìn)項(xiàng)稅2913.29 那次月的時候認(rèn)證完寫啥分錄?

廖君老師 

2023 07/16 10:04
您好,您的意思進(jìn)項(xiàng)稅2913.29我們?nèi)〉卯?dāng)月沒有認(rèn)證,想抵銷項(xiàng)稅的月份才勾選嗎,那取得發(fā)票不入進(jìn)項(xiàng)稅
借:存貨/管理費(fèi)用等? ?應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證增值稅? 貸:銀行
在勾選認(rèn)證月? ?借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅? ? 2913.29? ??貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證增值稅??2913.29
我公司就是用上面分錄

84784971 

2023 07/16 10:07
什么啊 進(jìn)項(xiàng)可抵扣票一大堆干嘛用銀行存款呢

84784971 

2023 07/16 10:09
我就問次月去電子稅務(wù)局把銷項(xiàng)11.66認(rèn)證下 (進(jìn)項(xiàng)稅2913.29) 次月認(rèn)證完寫啥分錄?

廖君老師 

2023 07/16 10:15
您好,我說的這個分錄是取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時先不入進(jìn)項(xiàng)稅這個科目,在??應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證增值稅? ?歸集,這個分錄是取得一張發(fā)票支付款項(xiàng)時做的分錄。
第2個問題我在信息里寫的分錄,您覺得不合適
上月低 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 2913.29 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 2913.29
本月 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 11.66 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅11.66
分錄就這么多,把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)全部結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅金-未交增值稅,因?yàn)?應(yīng)交稅金-未交增值稅在借方余額,不用交增值稅
然后我用我們的方法用????應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證增值稅 ,
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅? ? 2913.29? ??貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證增值稅??2913.29
您又覺得不對,我也不知道怎么回答能讓您滿意了,實(shí)際工作中就是這么處理的,您的思路很豐富,可我們的處理偏簡化,我們沒有您圖片中那么多科目,可能我們財務(wù)的水平偏低了,請您原諒

84784971 

2023 07/16 10:21
我們公司不用待認(rèn)證 當(dāng)月全都用進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng) 月底手動結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 現(xiàn)在的問題是次月要把11.66認(rèn)證抵扣的時候 2913.29并沒有在稅務(wù)局做認(rèn)證 11.66在次月從2913.29里面拿出來11.66的稅在稅務(wù)局做抵扣 這個行為分錄寫啥啊

廖君老師 

2023 07/16 10:39
您好,我看到您在問答區(qū)提問了,會有這方面專業(yè)老師為您解答。
這個做抵扣的行為分錄就是全部結(jié)轉(zhuǎn)到?應(yīng)交稅金-未交增值稅看借方和貸方余額就是用的抵扣稅金的
借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 2913.29 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 2913.29
?借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 11.66 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅11.66

84784971 

2023 07/16 10:49
那本月才產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅 這個就是本月分錄寫啥 您寫的是次月做抵扣的分錄啊 本月產(chǎn)生的月末結(jié)轉(zhuǎn)寫啥分錄

廖君老師 

2023 07/16 10:54
您好,我們的處理沒有您的復(fù)雜,每月就是把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到??應(yīng)交稅金-未交增值稅,要不要交稅或有沒有留底看這一個科目就可以了

84784971 

2023 07/16 10:56
您跟我說的就是本月產(chǎn)生和次月認(rèn)證后的分錄是吧?

廖君老師 

2023 07/16 10:57
您好,是的,不區(qū)分產(chǎn)生和認(rèn)證,反正就只有這3個科目,您的水平高,我們的財務(wù)整不了這么復(fù)雜的分錄的

84784971 

2023 07/16 11:04
這樣就行嗎?老師 是不是哪里的數(shù)不對

廖君老師 

2023 07/16 11:11
您好,我仔細(xì)看了您的圖片,科目很多,但最后我看懂了,15號申報不用寫分錄的,是的

84784971 

2023 07/16 11:12
2924.95的分錄對嗎?感覺哪里有問題呢

廖君老師 

2023 07/16 11:13
您好,這個分錄的借方和貸方我看科目是一樣的,分錄沒有意義
