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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,小規(guī)模納稅人,暫估費(fèi)用20萬(wàn)左右,后面怎么沖銷(xiāo)暫估,每次有費(fèi)用發(fā)票就抵扣一些,然后一直抵扣完嘛,怎么做賬呢



你好,你是借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款做的嗎
2023 08/03 20:43

84784952 

2023 08/03 20:45
不是我做的

84784952 

2023 08/03 20:45
之前的財(cái)務(wù)做的

郭老師 

2023 08/03 20:47
他是不是這么做的我需要紅沖,你得知道之前的業(yè)務(wù)才能給你沖

84784952 

2023 08/04 16:06
對(duì)的,借管理費(fèi)用—其他
貸其他應(yīng)付款—其他

郭老師 

2023 08/04 16:08
借其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)做這個(gè)。

郭老師 

2023 08/04 16:08
你發(fā)票到了多少寫(xiě)多少,然后再做一個(gè)正確的借管理費(fèi)用,貸庫(kù)存現(xiàn)金或者是銀行存款。

84784952 

2023 08/04 16:30
發(fā)票到了,借管理費(fèi)用—其他
貸其他應(yīng)付款—其他負(fù)數(shù)

84784952 

2023 08/04 16:30
然后寫(xiě)一個(gè)

84784952 

2023 08/04 16:31
管理費(fèi)用其他—正數(shù)
其他應(yīng)付款其他證書(shū)嘛

郭老師 

2023 08/04 16:31
對(duì)的,是的,是這么做的。

84784952 

2023 08/04 16:56
那這個(gè)其他我做差旅費(fèi),招待費(fèi)都可以嗎

郭老師 

2023 08/04 16:59
你好,那你得看一下你發(fā)票是什么業(yè)務(wù)的。

84784952 

2023 08/04 17:38
比如這個(gè)月管理費(fèi)用(包含差旅,招待,辦公)3萬(wàn),那我先做負(fù)數(shù)3萬(wàn),然后做正數(shù)3萬(wàn),貸其他應(yīng)付款對(duì)嗎,一直到?jīng)_減完

郭老師 

2023 08/04 17:39
對(duì)的是的,對(duì)的是的,很正確的。

84784952 

2023 08/04 18:01
寫(xiě)這些分開(kāi)寫(xiě),后面統(tǒng)計(jì)總數(shù)寫(xiě)總負(fù)數(shù)金額,然后在寫(xiě)一張正數(shù)金額可以不

郭老師 

2023 08/04 18:03
可以的,可以這么做的。
