當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師:上個(gè)月多計(jì)提折舊了,本月怎么沖回?會(huì)計(jì)分錄如何做?我是會(huì)計(jì)小白



你好,當(dāng)時(shí)怎么做的?借管理費(fèi)用代累計(jì)折舊嗎?如果是的話,借累計(jì)折舊借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2023 08/11 09:25

84785018 

2023 08/11 09:27
郭老師:當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是:借:管理費(fèi)用,貸累計(jì)折舊,我做沖銷(xiāo)時(shí)可以借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),貸累計(jì)折舊負(fù)數(shù)嗎?

郭老師 

2023 08/11 09:28
可以的,可以這么做的。

84785018 

2023 08/11 09:32
我是金蝶迷你版,如果做借累計(jì)折舊,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),對(duì)報(bào)表有影響嗎?

郭老師 

2023 08/11 09:33
你好,這個(gè)沒(méi)有影響的。
