問題已解決
老師 請教一下 5月份已經(jīng)認證的發(fā)票 入成本了 7月份開紅字發(fā)票了 7月份的分錄應(yīng)該怎么做。5月份的進項稅要做分錄做轉(zhuǎn)出嗎



您好,做賬這么做的 借庫存商品負數(shù) 貸應(yīng)付賬款負數(shù) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
2023 09/21 14:33

84784967 

2023 09/21 16:14
這樣做下面的不用寫是吧。

東老師 

2023 09/21 16:14
您這么寫就可以的

84784967 

2023 09/21 16:32
可是我換系統(tǒng) 有蕓豆財務(wù)軟件 換到億企贏財務(wù)軟件里 利潤表差這個數(shù)據(jù) 。

東老師 

2023 09/21 16:33
您說的還系統(tǒng) 這個沒操作過
