問題已解決
老師在咨詢一下,形式是這樣的,老板有一個朋友,他把他那邊的商品放在我們店鋪里面,我們把老板的朋友的貨品銷售出去了:比如銷售7600 (我方收款) -成本對方給的是4317 -老板朋友的回收的提成656.6-我們這邊銷售提成328.3-老板朋友在店鋪銷售的提成164.15=利潤2133.95各自一半分÷2=1066.975,我們收款7600-我方銷售提成328.3-我方利潤1066.975=要付給對方6204.625,分錄該怎么寫,入庫-借庫存商品4317代應(yīng)付賬款4317,銷售收入是-借,銀行存款7600貸主營業(yè)務(wù)收入7600,同時結(jié)轉(zhuǎn)成本,支付對方回收提成時和銷售提成,不會寫,怎么寫分錄



1.入庫時:
借:庫存商品 (對方貨品成本) 4317
貸:應(yīng)付賬款 (對方貨品成本) 4317
1.銷售時:
借:銀行存款 7600
貸:主營業(yè)務(wù)收入 7600
1.結(jié)轉(zhuǎn)成本時:
借:主營業(yè)務(wù)成本 4317
貸:庫存商品 4317
1.支付對方回收提成時:
借:應(yīng)付賬款 656.6
貸:銀行存款 656.6
1.支付對方銷售提成時:
借:應(yīng)付賬款 164.15
貸:銀行存款 164.15
1.分配利潤時:
借:利潤分配-未分配利潤 1066.975
貸:應(yīng)付賬款 1066.975
1.支付對方款項時:
借:應(yīng)付賬款 6204.625
貸:銀行存款 6204.625
2023 10/20 15:39

84784988 

2023 10/20 15:47
支付提成時:借應(yīng)付賬款-656.5? 貸那個科目,因為沒有走賬,是從7600里面扣的,實際我們要給對方付7600,

樸老師 

2023 10/20 15:49
同學(xué)你好
對的
是這樣的

84784988 

2023 10/20 15:55
就是糾結(jié)在貸方科目是那個,銀行沒有付款給他,

樸老師 

2023 10/20 16:00
那就貸其他應(yīng)付款或者應(yīng)付賬款了

84784988 

2023 10/20 16:03
借:應(yīng)付賬款-天腕公司-阿毛656.1? 貸:應(yīng)付賬款-天腕公司-阿毛656.1是這樣不

樸老師 

2023 10/20 16:11
同學(xué)你好你這個分錄分錄沒有意義呀

84784988 

2023 10/20 16:20
應(yīng)該是這樣,上面要建一個科目,應(yīng)付賬款-回收提成? 貸應(yīng)付賬款-天腕公司

樸老師 

2023 10/20 16:27
他倆沖抵了就可以
