問題已解決
小規(guī)模企業(yè)已支付了商品采購款、固定資產(chǎn)款,付款時通過“預付這款”核算,發(fā)票未到做暫估入賬和收到發(fā)票沖減暫估的會計分錄怎么做?



您好,暫估 借:原材料或固定資產(chǎn) 貸:預付賬款
收到發(fā)票時把上面分錄紅沖 借:原材料或固定資產(chǎn)(負) 貸:預付賬款 (負)
再按發(fā)票金額做分錄
借:原材料或固定資產(chǎn) 進項稅 貸:預付賬款
2023 11/11 06:37

小規(guī)模企業(yè)已支付了商品采購款、固定資產(chǎn)款,付款時通過“預付這款”核算,發(fā)票未到做暫估入賬和收到發(fā)票沖減暫估的會計分錄怎么做?
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