問題已解決
老師,去年賬務(wù)處理錯誤,現(xiàn)在重新調(diào)整,應(yīng)該計入固定資產(chǎn)科目,沖紅后該怎么做賬?



你好,正確的應(yīng)該是什么科目?
2023 11/24 12:16

84784996 

2023 11/24 12:20
應(yīng)該是計入固定資產(chǎn)科目

郭老師 

2023 11/24 12:21
借固定資產(chǎn),貸應(yīng)付賬款

郭老師 

2023 11/24 12:21
然后之前的折舊可以補的。

84784996 

2023 11/24 12:29
那之前的那個憑證是不用紅沖嗎?

郭老師 

2023 11/24 12:30
對的,是的,之前的不用調(diào)整。

84784996 

2023 11/24 12:42
老師,你看這樣對嗎?

郭老師 

2023 11/24 12:44
今年的不用以前年度損益調(diào)整
以前年度的可以

84784996 

2023 11/24 12:46
是2022年3月的賬

郭老師 

2023 11/24 12:50
我的意思是今年一到11月份的,不用以前年度損益調(diào)整啊。

84784996 

2023 11/24 12:56
好的,明白了,謝謝老師

郭老師 

2023 11/24 12:58
不用客氣,工作愉快。
