問題已解決
請問 單位(一般納稅人) 已經(jīng)貸記了應交稅金——銷項稅額 交增值稅的時候怎么做分錄



借應交稅費未交增值稅,貸銀行
你之前沒有結(jié)轉(zhuǎn)嗎?這個需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
2023 12/01 11:03

郭老師 

2023 12/01 11:03
借應交稅費、應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅。

84785013 

2023 12/01 11:20
是先要轉(zhuǎn)出
借應交稅金——銷項稅額
貸應交稅金——轉(zhuǎn)出未交增值稅
然后?
借應交稅金——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸銀行
這樣是完整的嗎

郭老師 

2023 12/01 11:21
你好,你這個沒有進項抵扣嗎?

84785013 

2023 12/01 11:24
不知道 進項稅額抵扣 要怎么確認呢

郭老師 

2023 12/01 11:26
稅收數(shù)字賬戶
發(fā)票抵扣
去勾選

84785013 

2023 12/01 11:30
在填寫增值稅及附加稅費申報表中 沒有這個選項

郭老師 

2023 12/01 11:31
附表二里面填寫進項

84785013 

2023 12/01 11:35
附表二是專用發(fā)票 我們沒有開具專用發(fā)票? ?是在附表一里面開具其他發(fā)票里填寫的銷售額和銷項稅額

郭老師 

2023 12/01 11:37
可以的,但是普通發(fā)票他也可以用進項抵扣,你們不抵扣嗎?不抵扣按照你上面寫的來可以。

84785013 

2023 12/01 11:42
我們開的票 最終沒有可以申請抵扣的 那這樣是要怎么處理呢

郭老師 

2023 12/01 11:44
借應交稅費、應交增值稅銷項
貸應交稅費、應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應交稅費、應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費未交增值稅
借應交稅費、未交增值稅貸銀行存款。
