問題已解決
想問下實務(wù)中這種情況是怎么操作的,比如一個企業(yè)中有專門的稅務(wù)會計,也有記賬會計,那么如果企業(yè)購進貨物時候,如果取得專票的話,這個票會一個記賬聯(lián)給到記賬會計?一個抵扣聯(lián)給到稅務(wù)會計?一般不是先做賬再報稅嗎?因為現(xiàn)在進項稅發(fā)票不是取消了認證期限了嗎,稅務(wù)會計不會每個月把取得的進項稅發(fā)票全部拿來認證,那記賬會計拿到這個專票后是計入應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(進項稅)還是應(yīng)交稅費-待認證進項稅呢?如果計入了待認證進項稅的話,實務(wù)中稅務(wù)會計把這部分發(fā)票認證之后,是稅務(wù)會計把這個待認證轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額),還是由記賬會計做這筆分錄呢,實務(wù)中操作是怎樣的流程呢



你好,像你說的這種分的這么細的話,肯定是需要稅務(wù)會計計算好,已經(jīng)勾選抵扣的,提交給做賬會計的呢
2023 12/01 16:46

84784986 

2023 12/01 16:49
不是認證在每個月的1號對上月進項認證嗎,不是要看那個企業(yè)的稅負來算應(yīng)該需要認證多少進項稅發(fā)票嗎,那是記賬會計先做賬計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅),然后下月1號稅務(wù)會計勾選抵扣完,再告知記賬會計做分錄?

小小霞老師 

2023 12/01 16:51
是認證在每個月的1號對上月進項認證,不過這個可以在月底就提前算出來,稅務(wù)會計就可以告知做賬會計

84784986 

2023 12/01 16:52
那也就是記賬會計先記賬做應(yīng)交稅費-待認證進項稅,月底他再轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)

小小霞老師 

2023 12/01 16:56
是的呢,而且記賬會計做賬是12月做11月份的賬,所以完全可以等稅務(wù)會計把勾選確認好的給她之后,他才做賬。她前期可以先把銀行賬做了

84784986 

2023 12/01 16:57
哦這樣的啊,好的謝謝老師

小小霞老師 

2023 12/01 17:03
不客氣,祝你一切順利的呢
