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問題已解決

外貿(mào)出口的,供貨商6月進(jìn)項(xiàng)開票內(nèi)容有誤,需要紅沖,那勾選了退稅發(fā)生回退后,在申報(bào)這個(gè)月增值稅的時(shí)候,退稅勾選供貨商開回來正確的發(fā)票(本應(yīng)該是6月份的進(jìn)項(xiàng)票),那我還需要填寫在附表二的第26欄嗎?

84785000| 提問時(shí)間:2023 12/26 11:02
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
如果在申報(bào)增值稅時(shí)發(fā)現(xiàn)供貨商開具的發(fā)票內(nèi)容有誤,需要進(jìn)行紅沖處理,并且在重新申報(bào)時(shí)填寫正確的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。關(guān)于您提到的附表二的第26欄,通常是指用于填寫進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況的表格。 具體而言,如果您的企業(yè)在6月份已經(jīng)進(jìn)行了增值稅申報(bào),并在申報(bào)時(shí)勾選了退稅并發(fā)生了回退,那么在重新申報(bào)6月份增值稅時(shí),如果供貨商開回了正確的發(fā)票,您需要將該發(fā)票填寫在附表二的第26欄中,并按照規(guī)定計(jì)算出正確的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣。同時(shí),您還需要將之前錯(cuò)誤的發(fā)票進(jìn)行紅沖處理,并在附表二的相應(yīng)欄次中填寫相關(guān)信息。
2023 12/26 11:05
84785000
2023 12/26 11:40
好的,謝謝老師。還有個(gè)問題就是,出差國(guó)外酒店,國(guó)外沒有正規(guī)的發(fā)票,那開具的確認(rèn)單能作為成本入賬嗎,稅前需要扣除嗎?
樸老師
2023 12/26 11:42
同學(xué)你好 對(duì)的 需要稅前扣除 有形式發(fā)票
84785000
2023 12/26 11:43
那就是正常可以報(bào)銷入賬,只是不能抵扣而已對(duì)吧
樸老師
2023 12/26 11:45
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
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