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問題已解決

老師,今年4月份供應(yīng)商開出8萬增值稅專用發(fā)票我已入賬銷售費(fèi)用,并已勾選已認(rèn)證,12月對(duì)方紅沖,又開出6萬元的專用發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄該如何寫?

84785015| 提問時(shí)間:2023 12/28 11:46
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,第一次開票的時(shí)候您怎么做賬的呢?發(fā)給我看一下
2023 12/28 11:47
84785015
2023 12/28 11:51
借:銷售費(fèi)用75471.70 借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)賬稅4582.30 貸:銀行存款80000
東老師
2023 12/28 11:53
紅字發(fā)票來了,借:銷售費(fèi)用-75471.70 貸:銀行存款-80000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出4582.3
東老師
2023 12/28 11:53
然后你再根據(jù)發(fā)票做賬就可以了
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