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問題已解決

老師,我公司12月有個50萬的無票收入,申報增值稅得時候是不是在這里填銷項數(shù)據(jù)?然后如果我手里有進(jìn)項發(fā)票,我是不是還要抵扣進(jìn)項?

84785020| 提問時間:2024 01/02 11:43
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
對,沒錯,就是填寫在這里的
2024 01/02 11:44
東老師
2024 01/02 11:44
你如果有進(jìn)項稅額的話也是可以抵扣的
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