問題已解決
老師,請問我們公司是小規(guī)模納稅人,第4個季度開具1%普通發(fā)票10萬,未開票收入10萬,這個增值稅申報表如何填寫呢?



你好
20萬在10欄填寫
其他的打開保存就可以
2024 01/07 16:09

84785017 

2024 01/07 16:11
可是我填寫在第10欄,小微企業(yè)免稅額是按3%自動算的免稅,跟我開具1%普通發(fā)票的數對不上

84785017 

2024 01/07 16:12
這個如何平賬呢

郭老師 

2024 01/07 16:13
帳上還是按照1%來就行

84785017 

2024 01/07 16:15
那開票那塊按1%做,未開票收入那塊按3%做可以嗎?還是說都按1%來做?

郭老師 

2024 01/07 16:15
啊,都是按照百分之一來的。

84785017 

2024 01/07 16:16
好的,謝謝老師

84785017 

2024 01/07 16:17
還有老師,第一個季度沒有開發(fā)票,我報的沒開票收入,是按3%做的,當時為了對上申報表,這個沒有問題吧?

郭老師 

2024 01/07 16:20
沒有問題的可以的

84785017 

2024 01/07 16:33
老師,我知道兩種算法反正都是免稅的,申報企業(yè)所得稅對利潤沒有影響,但是我還是想確認一下,比如我銷售20萬,按1%算的話營業(yè)收入是198019.8元,但是如果按3%算的話營業(yè)收入是194174.76元,這兩個數據不一樣,我用1%這個數算的營業(yè)收入申報增值稅沒有問題嗎?

郭老師 

2024 01/07 16:33
可以的,沒有問題,現在本來就是1%的呀。

84785017 

2024 01/07 16:34
嗯嗯 好的 那謝謝老師了

郭老師 

2024 01/07 16:39
不用客氣,周末愉快
