問題已解決
10月,暫估的庫存商品 分錄是 借:庫存商品1.3萬 貸:應付賬款~暫估1.3萬 10月已經(jīng)結轉成本 分錄 借:主營業(yè)務成本1.3萬 貸:庫存商品1.3萬 10月取得成本票3000沒支付 12月我用庫存現(xiàn)金支付了3000,然后收到2000元成本票 現(xiàn)在應該怎么處理賬務?



你好同學!你前面賬處理得很好了,幫你補后面的看看
2024 01/11 10:43

小碧老師 

2024 01/11 10:49
10月取得成本票
借:庫存商品3000
貸:應付賬款-暫估3000
借:庫存商品-3000
貸:應付賬款3000
12月
借:應付賬款3000
貸:庫存現(xiàn)金3000
借:庫存商品2000
貸:應付賬款-暫估2000
借:庫存商品-2000
貸:應付賬款2000
