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問題已解決

老師好,申報增值稅,之前未開票但是已經(jīng)確認(rèn)了銷項并申報,那這個?開票了怎么把這部分銷項扣除

84785004| 提問時間:2024 01/15 09:26
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 做分錄,之前無票收入,做負(fù)數(shù)分錄,再根據(jù)發(fā)票重新做分錄
2024 01/15 09:27
84785004
2024 01/15 09:28
報稅怎么報
小菲老師
2024 01/15 09:30
同學(xué),你好 一正一負(fù),增值稅不用申報
84785004
2024 01/15 09:31
開票了系統(tǒng)自動帶出了銷項數(shù)據(jù),那我就直接手動給減去就行了是嗎
小菲老師
2024 01/15 09:32
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
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