問題已解決
老師好,申報增值稅,之前未開票但是已經(jīng)確認(rèn)了銷項并申報,那這個?開票了怎么把這部分銷項扣除



同學(xué),你好
做分錄,之前無票收入,做負(fù)數(shù)分錄,再根據(jù)發(fā)票重新做分錄
2024 01/15 09:27

84785004 

2024 01/15 09:28
報稅怎么報

小菲老師 

2024 01/15 09:30
同學(xué),你好
一正一負(fù),增值稅不用申報

84785004 

2024 01/15 09:31
開票了系統(tǒng)自動帶出了銷項數(shù)據(jù),那我就直接手動給減去就行了是嗎

小菲老師 

2024 01/15 09:32
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
