問題已解決
去年暫估入庫,暫估成本了。那今年發(fā)票回來,沖紅后成本要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?去年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過成本了,今年來的發(fā)票成本要怎么做分錄?



你好!你把發(fā)票貼進去就行了,差額在匯算清繳的時候調(diào)整成本
2018 03/23 10:10

84784981 

2018 03/23 10:28
把發(fā)票都貼到去年的暫估憑證分錄后面?那今年沖紅的分錄后面不用附上發(fā)票了嗎?

宋生老師 

2018 03/23 10:30
你好!你如果按我說的這樣,就不用做紅沖的分錄了,只在匯算清繳的時候調(diào)整。
如果你要紅沖,就做紅沖的分錄,然后做正確的金額的分錄把發(fā)票貼在正確的金額的分錄上面

84784981 

2018 03/23 10:59
我想做沖紅處理,那去年結(jié)轉(zhuǎn)的暫估成本,現(xiàn)在發(fā)票到了也要沖紅暫估成本嗎?不沖紅,那今年的 成本要怎么結(jié)轉(zhuǎn),還是說去年結(jié)轉(zhuǎn)了的今年不用沖紅,不用結(jié)轉(zhuǎn)到今年的成本?

宋生老師 

2018 03/23 11:14
你好!發(fā)票到了要沖暫估。要紅沖。
