問題已解決
老師,我們把貨退給了供應(yīng)商,對方開了紅字發(fā)票,如果做進項稅額轉(zhuǎn)出分錄



借:原材料等 負數(shù)
貸:應(yīng)交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
? ? ? 應(yīng)付賬款-負數(shù)
2024 01/20 09:30

84785007 

2024 01/20 09:36
進項稅額轉(zhuǎn)出可以換成進項稅額負數(shù)嗎

家權(quán)老師 

2024 01/20 09:38
不可以的,在稅務(wù)申報時就是進項轉(zhuǎn)出

84785007 

2024 01/20 10:02
做完這部后,進項稅額轉(zhuǎn)出需要轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎

家權(quán)老師 

2024 01/20 10:05
正常計算應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)就是

84785007 

2024 01/20 10:11
我是制造業(yè),我的這個材料已經(jīng)用在產(chǎn)品也已經(jīng)賣了,具體的會計分錄怎樣做

家權(quán)老師 

2024 01/20 10:13
已經(jīng)賣了還能退貨什么邏輯呢?

84785007 

2024 01/20 10:16
應(yīng)該說我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候把這個東西已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)出去了,但是實際上這個東西沒用,還在倉庫

家權(quán)老師 

2024 01/20 10:19
借:主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù)
貸:應(yīng)交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
? ? ? 應(yīng)付賬款-負數(shù)
