問題已解決
老師,2月進(jìn)賬稅26000,銷項稅13000。3月進(jìn)項稅20000,銷項稅40000,3月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,分別怎么做會計分錄,別扭不過來,



借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項13000
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅13000
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅26000
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項26000
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項40000
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅40000
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20000
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項20000
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,7000
貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅7000
2024 03/01 23:21

84784962 

2024 03/01 23:31
2月份進(jìn)項稅多,多出13000,2月多的進(jìn)項稅留在那個會計科目里

84784962 

2024 03/01 23:32
3月要抵扣掉的,抵掉怎么做分錄

84784962 

2024 03/01 23:34
2月份的不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎

郭老師 

2024 03/01 23:45
第一個問轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額就是
你再看下
前兩個分錄不就是嗎
二月份結(jié)轉(zhuǎn)了
都做了
上面都有數(shù)字
三月繳納的增值稅銷項-進(jìn)項-留底算出來的7000
建議看下
