當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
計(jì)提用工平臺(tái)工資,是借管理費(fèi)-工資,貸:其他應(yīng)付款-勞務(wù)費(fèi)嗎?



你們是平臺(tái)開發(fā)票給你們,直接計(jì)入管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)
2024 04/01 16:17

84785009 

2024 04/01 19:23
那貸方入哪個(gè)科目?

家權(quán)老師 

2024 04/01 19:41
關(guān)鍵是你怎樣支付的那費(fèi)用呢?

84785009 

2024 04/01 21:37
按期支付款啊

家權(quán)老師 

2024 04/01 21:52
那么就是
取得勞務(wù)發(fā)票
借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)
貸:應(yīng)付賬款-某公司
按期支付款
借:應(yīng)付賬款-某公司
貸:銀行存款

84785009 

2024 04/02 06:57
放在其他應(yīng)付帳款可以嗎

家權(quán)老師 

2024 04/02 08:17
可以的,沒問題的哈

84785009 

2024 04/02 09:04
這倆個(gè)都可以用,沒 有什么區(qū)嗎?這倆個(gè)科目?

家權(quán)老師 

2024 04/02 09:06
都是往來科目,沖平就行,不影響損益
