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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 我1月繳納的電費(fèi) 發(fā)票3月開出來的 我們是按照季度報稅的 我可以直接在一月的時候做管理費(fèi)用嗎發(fā)票直接粘在1月憑證后邊



可以的,只要付款金額和發(fā)票金額不查
2024 04/05 10:41

84784982 

2024 04/05 10:58
那我?guī)齑嫔唐?月付款 4月到的發(fā)票我可以在3月做賬的時候直接入庫庫 結(jié)轉(zhuǎn)成本 等發(fā)票回來粘在3月發(fā)票后邊嗎 金額一樣

家權(quán)老師 

2024 04/05 10:59
發(fā)票未到暫估入庫
借;庫存商品/原材料/成本費(fèi)用
貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
發(fā)票到后沖暫估
借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
?? 庫存商品/原材料/成本費(fèi)用(暫估差額)
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人)
貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
支付貨款
借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
貸:銀行存款

84784982 

2024 04/05 11:00
我這錢已經(jīng)在月的時候付了現(xiàn)金 發(fā)票4月初開給我們的

家權(quán)老師 

2024 04/05 11:02
那么可以的,沒問題的哈

84784982 

2024 04/05 11:11
那我就可以直接發(fā)票回來粘貼在3月后邊就行唄

家權(quán)老師 

2024 04/05 11:11
嗯嗯,就是那樣子的哈
