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老師請問我單位有勞務(wù)費的發(fā)票未收回,三月份憑證可以暫估成本嗎,分錄是借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款-暫估嗎



你好,暫估的話可以這么做的。
2024 04/12 08:53

84785020 

2024 04/12 08:54
謝謝,請問收到票后分錄是什么?

東老師 

2024 04/12 08:55
收到發(fā)票以后把這個會計分錄做負(fù)數(shù)了,然后再按照發(fā)票做賬。

老師請問我單位有勞務(wù)費的發(fā)票未收回,三月份憑證可以暫估成本嗎,分錄是借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款-暫估嗎
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