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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年12月份產(chǎn)品入庫前發(fā)生的費(fèi)用,沒有收到發(fā)票,也沒付款,金額確定,今年收到發(fā)票并且付款,這個(gè)怎么做分錄?



你好,之前沒有做賬務(wù)處理的,借利潤分配,未分配利潤貸銀行存款。
2024 04/15 20:08

郭老師 

2024 04/15 20:08
匯算清繳納稅調(diào)增。

84785046 

2024 04/15 20:09
我意思是做賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做

84785046 

2024 04/15 20:10
去年12月份怎么做憑證,今年收到發(fā)票又怎么做?

84785046 

2024 04/15 20:10
入庫前發(fā)生的,應(yīng)該是計(jì)入商品成本吧,不能做費(fèi)用了

郭老師 

2024 04/15 20:13
你好,那你之前的商品做了嗎?庫存商品銷售出去了沒有?

84785046 

2024 04/15 20:16
之前的商品收到發(fā)票了,款也付了,做入庫了

84785046 

2024 04/15 20:16
銷售出去了

郭老師 

2024 04/15 20:17
那你現(xiàn)在借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款沒有問題。因?yàn)榭缒炅?,所以用利潤分配未分配利潤?/div>

郭老師 

2024 04/15 20:17
不用做再做入庫了,你再做入庫的話,你這個(gè)沒有數(shù)量,借利潤分配未分配利潤,貸銀行還款就可以了。

84785046 

2024 04/15 20:22
隨產(chǎn)品暫估入成本的分錄怎么做呀,我是想重新做12月份的賬,入成本,因?yàn)槌杀景l(fā)票本來就少

郭老師 

2024 04/15 20:23
你好,借庫存商品。貸,銀行存款,應(yīng)付賬款暫估做這個(gè)銷售出去。借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
去年的

84785046 

2024 04/15 20:25
那次年收到發(fā)票怎么調(diào)整

郭老師 

2024 04/15 20:27
借,應(yīng)付賬款,貸,庫存商品,
借,庫存商品,貸,利潤分配未分配利潤
借,庫存商品,貸應(yīng)付賬款,
借,利潤分配,未分配利潤
貸庫存商品。

84785046 

2024 04/15 20:32
借,利潤分配,未分配利潤
貸庫存商品。這一步不太明白,不是銷售的時(shí)候減少庫存嗎?和利潤分配有什么關(guān)系

郭老師 

2024 04/15 20:34
你好,這是跨年結(jié)轉(zhuǎn)成本的呀,你收到的發(fā)票你紅沖了之前的成本,你現(xiàn)在不得調(diào)整回去啊

84785046 

2024 04/15 20:37
老師,幫忙看一下這樣可以嗎?因?yàn)榻痤~是確定的,不調(diào)整可以嗎

郭老師 

2024 04/15 20:38
可以的,可以這么做的。

84785046 

2024 04/15 20:39
好的,謝謝!辛苦了

郭老師 

2024 04/15 20:47
不用客氣,工作愉快。

84785046 

2024 04/15 20:55
老師,再問一下,入庫的時(shí)候這個(gè)摘要怎么寫呀

郭老師 

2024 04/15 21:00
購買xx材料
產(chǎn)品入庫


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