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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,上期留底增值稅在會(huì)計(jì)什么科目?



一般在應(yīng)交增值稅-未交增值稅 借方
2024 04/16 15:50

84784985 

2024 04/16 15:52
電子稅務(wù)局上剛報(bào)稅,看見有個(gè)上期2月留抵,我查2月明細(xì)賬應(yīng)該是在應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅借方是嗎?

夢(mèng)瑤老師 

2024 04/16 15:56
是在應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅借方

84784985 

2024 04/16 16:03
要是賬上沒(méi)有,怎么辦?

夢(mèng)瑤老師 

2024 04/16 16:07
或者是賬務(wù)處理錯(cuò)誤,或者是申報(bào)錯(cuò)誤

84784985 

2024 04/16 20:43
那怎么調(diào)呢,電子稅務(wù)局上去年的報(bào)稅能改嗎?

夢(mèng)瑤老師 

2024 04/17 15:20
可以的,做更正申報(bào)處理
