問題已解決
老師好。我是小規(guī)模商貿(mào)公司,我是剛接過來賬。22年的商品已經(jīng)全部銷售掉了,但是沒有結轉成本,導致23年年初庫存商品還有余額,請問怎么調整這個庫存商品數(shù)據(jù)?然后22年庫存商品的發(fā)票,22年已經(jīng)做了成本票,但是沒有入帳,只是匯算清繳的時候抵扣了成本,然后23年入帳了,請問怎么調整?



借利潤分配,未分配利潤
貸庫存商品有發(fā)票的,匯算清繳,納稅調減。
2024 04/16 15:57

84785023 

2024 04/16 15:59
老師,這個利潤分配影響23年的報表數(shù)據(jù)嗎?或者匯算清繳

郭老師 

2024 04/16 16:02
哦,這個影響2023年的利潤。

84785023 

2024 04/16 16:04
22年的成本發(fā)票,22年沒有入帳,但是已經(jīng)在匯算清繳的時候抵扣了成本。結果在23年年初,把這個成本發(fā)票入賬了,借庫存商品138125.40元,貸應付賬款. 我23年調賬,這樣寫分錄:借利潤分配~未分配利潤138125.40 貸:庫存商品,老師,這樣寫分錄對嗎?

郭老師 

2024 04/16 16:06
借應付賬款帶庫存商品,應該做這個。

84785023 

2024 04/16 16:17
哦,就是做個反憑證

郭老師 

2024 04/16 16:18
是的,對的,是這么做的。
