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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,供應(yīng)商給我們開發(fā)票多開了200元錢,不退回了,我應(yīng)該怎么寫分錄啊



你好
借:原材料等科目
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:銀行存款
營業(yè)外收入 200?
2024 04/24 15:37

84784991 

2024 04/24 15:40
老師,貨還沒到呢記哪個(gè)科目啊

鄒老師 

2024 04/24 15:41
你好,貨還沒到,計(jì)入? 在途物資? 科目核算?

84784991 

2024 04/24 15:48
但是老師多開的200對應(yīng)借方是什么啊,我原材料是不變的啊

鄒老師 

2024 04/24 15:49
你好,借方200你可以計(jì)入? 營業(yè)外支出?

84784991 

2024 04/24 15:51
那這一入一出,不是互相抵消了啊,是不是不用記了啊

鄒老師 

2024 04/24 15:52
你好,需要計(jì)入的,否則無法體現(xiàn)多開了?
