問題已解決
我們單位有1季度查出的2023年庫存差異,有一筆未確認的收入,對應的成本,有一筆獎金,怎么調2023的賬目,如何報稅?



你好
需要補做收入,結轉成本分錄,同時補做獎金的分錄
需要做增值稅,所得稅的更正申報?
2024 04/28 08:43

84784977 

2024 04/28 08:46
2023年賬目已關,我們換了股東,不影響今年的損益??梢远颊{在未分配利潤嗎,不用補所得,因為我們庫存差異有10多萬,大很多,增值稅補在二季度,收入算去年的,做在未分配利潤里

鄒老師 

2024 04/28 08:48
你好,是針對上面的回復有什么疑問嗎?

84784977 

2024 04/28 09:39
我說做賬做在未分配利潤里可否

鄒老師 

2024 04/28 09:40
你好,涉及損益的科目,需要先通過? 以前年度損益調整? 科目核算,然后結轉到? 利潤分配—未分配利潤?

84784977 

2024 04/28 09:55
是的,是這樣的。但是以前年度損益調整結轉后無余額的。報稅如何處理。收入,成本,獎金,增值稅

鄒老師 

2024 04/28 09:55
你好,請仔細看我回復的內容

84784977 

2024 04/28 10:12
我現(xiàn)在做匯算清繳所得稅,不用更正去年吧,能不能說清楚,去年的嗎,在匯算里A105000里的26行里填。增值稅申報在哪個月,可否補在今年2季度里,不影響今年所得

鄒老師 

2024 04/28 10:13
你好,是做一份去年正確的所得稅申報表,去稅局大廳做匯算清繳的更正申報?

84784977 

2024 04/28 10:20
不能在匯算清繳里體現(xiàn)嗎,增值稅什么時候補申報,我們去稅局不在網上報的話,負數(shù)可以留抵嗎?然后匯算清繳報表格式按去年年末的吧

鄒老師 

2024 04/28 10:22
你好,是在去年的匯算清繳體現(xiàn)(按調整之后的數(shù)據(jù)填寫)。
增值稅,是發(fā)現(xiàn)錯誤的時候,做更正申報
這個不會是負數(shù)啊?
