問題已解決
老師,已認證發(fā)票,跨月退回 借:庫存 負數(shù) 進項稅轉(zhuǎn)出負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負數(shù) 對不對呢



你好,你借,應(yīng)付賬款,貸庫存,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。
2024 05/08 14:39

84784969 

2024 05/08 14:44
老師,我正常做賬用負數(shù)表示也可以的嘛

宋生老師 

2024 05/08 14:50
你好,操作是可以的,最終影響是一樣的。

84784969 

2024 05/08 14:58
好的,那這個進項稅轉(zhuǎn)出的余額什么時候轉(zhuǎn)出,還是一直放著呢

宋生老師 

2024 05/08 15:03
你好,你可以在下一個月交稅的時候轉(zhuǎn)出做平。看你自己怎么做憑證,因為沒有要求一定要做平,所以自己決定。

84784969 

2024 05/08 15:11
老師,我要做平是怎么做分錄

宋生老師 

2024 05/08 15:12
你好,你可以借銷項 進項轉(zhuǎn)出 貸進項 貸未交增值稅
