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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,3月份所屬期,退稅勾選誤選成抵扣勾選了,選擇對(duì)方新開(kāi)發(fā)票,但是4月初申報(bào)增值稅的時(shí)候還涉及到了一點(diǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅,這一點(diǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅直接用進(jìn)項(xiàng)抵了,沒(méi)有交稅 ,這部分銷(xiāo)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出到哪個(gè)科目



你好,你這個(gè)需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理
2024 05/10 16:43

84784982 

2024 05/10 16:44
分錄怎么做

84784982 

2024 05/10 16:44
老師,我問(wèn)的是銷(xiāo)項(xiàng)的部分處理方法

84784982 

2024 05/10 16:45
不是進(jìn)項(xiàng)

小小霞老師 

2024 05/10 16:53
銷(xiāo)項(xiàng)稅額是發(fā)票發(fā)生了紅沖,還是什么吧

84784982 

2024 05/10 16:55
不是,比如3月份有3000的進(jìn)項(xiàng).13元的銷(xiāo)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)4月份作廢了,重新開(kāi)的,那這部分銷(xiāo)項(xiàng)稅額怎么處理呢

小小霞老師 

2024 05/10 21:52
銷(xiāo)項(xiàng)稅額你這邊是正常真實(shí)發(fā)生的,那你銷(xiāo)項(xiàng)稅額就不用處理。你只需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,相當(dāng)于就是之前的進(jìn)項(xiàng)稅額不抵扣
