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上月增值稅有留底1000,本月銷項稅1500,請問會計分錄怎么做呢
84785026
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提問時間:2024 05/14 13:43
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您好,留底的那一塊是未交增值稅的借方,現(xiàn)在就是 借 應交稅費 應交增值稅 轉出未交增值稅 1500? 貸 應交稅費未交增值稅1500
2024 05/14 13:44
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