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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年12做了一筆暫估做的管理費(fèi)用,應(yīng)付賬款暫估,1月全部紅沖了,今年匯算只來了一部分,我想問剩下部分怎么調(diào)整



你好同學(xué)!未收到發(fā)票的部分做調(diào)增處理,
借:未分配利潤
貸:管理費(fèi)用
來了發(fā)票記入管理費(fèi)用。
2024 05/22 16:14

84784952 

2024 05/22 19:55
不是應(yīng)該做管理費(fèi)用,利潤分配嗎

小碧老師 

2024 05/22 21:10
沒有發(fā)票部分的管理費(fèi)用要調(diào)減,不能稅前扣除
