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幼兒園收到政府補助:借:銀行存款,貸:其他應付款-政府補助,現(xiàn)想用掉這筆款項發(fā)工資和社保如何做賬?



你好,這個你借應付職工薪酬或者管理費用,社保貸,銀行存款就可以了。
2024 05/22 16:54

84784958 

2024 05/22 16:56
老師,這個其他應付款-政府補助款項??顚S茫媚芸闯鰜碛玫侥牧?,這個科目的款得用掉

宋生老師 

2024 05/22 16:59
你好,這個要計入到營業(yè)外收入或者其他收益。

84784958 

2024 05/23 08:45
這筆款是這樣,??顚S?,給的要求是單獨記賬,要看到每一筆用在哪了

宋生老師 

2024 05/23 08:46
你好!你可以這樣,每次支付,借其他應付款-專項應付款 貸銀行存款

84784958 

2024 05/23 08:48
要是想支付工資時候也是一筆出去嗎

宋生老師 

2024 05/23 08:49
你好!是的。在摘要寫清楚是支付的什么款項

84784958 

2024 05/23 08:49
之前的每月是這樣:計提工資:借:主營業(yè)務成本,貸:應付職工薪酬
發(fā)放工資:借:應付職工薪酬,貸:其他應收款—公積金、社保、銀行存款

宋生老師 

2024 05/23 08:52
你好!嗯。如果你要用專項應付款付,那么實際上公司就沒有承擔這個成本。
借專項應付款 貸主營業(yè)務成本

84784958 

2024 05/23 09:34
發(fā)放工資的時候,其他應付款專項應付款不夠抵消工資成本呢,兩邊不平

宋生老師 

2024 05/23 09:41
你好,為什么,是專項應付款不夠發(fā)嗎?

84784958 

2024 05/23 09:46
是的專項應付款款項數(shù)不夠發(fā)工資
,我看一下保險數(shù)能夠

宋生老師 

2024 05/23 09:50
你好!你看你實際支付了哪些,就做哪一些

84784958 

2024 05/23 10:00
那我交保險公積金的話是這樣做嗎:
借:主營業(yè)務成本 貸:應付職工薪酬 發(fā)放:借:其他應付款 貸:主營業(yè)務成本

宋生老師 

2024 05/23 10:02
你好!是的,就是這樣做了
