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問題已解決

老師,餐飲票怎么區(qū)分放業(yè)務招待費還是差旅費呢

84784947| 提問時間:2024 06/05 11:27
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,出差和業(yè)務招待是一起發(fā)生的嗎?
2024 06/05 11:28
84784947
2024 06/05 12:24
不好區(qū)分,每個月都有很多住宿費,餐飲費
84784947
2024 06/05 12:25
我的意思怎么看發(fā)票能區(qū)分,是外賬的真實業(yè)務也不知道
84784947
2024 06/05 12:25
我的意思怎么看發(fā)票能區(qū)分,是外賬的真實業(yè)務也不知道
劉艷紅老師
2024 06/05 12:26
這種只能問法人,自已區(qū)分不了
84784947
2024 06/05 14:43
好的,還有個問題,今年開沖紅發(fā)票沖2022年的收入,但是成本這塊怎么沖回呢?
劉艷紅老師
2024 06/05 14:57
把相對應的成本也沖掉就可以了
84784947
2024 06/05 15:01
發(fā)票上有商品名稱,但是我沖紅時,只有分錄,庫存怎么沖
84784947
2024 06/05 15:02
發(fā)票只沖紅了收入,沖成本的分錄怎么做呢
劉艷紅老師
2024 06/05 15:12
借:以前年度損益調整- 貸:應付賬款-
84784947
2024 06/05 15:29
還是不明白,我沖紅發(fā)票時,借:應收賬款,貸主營業(yè)務收入,銷項稅額紅字的,那么庫存這塊怎么沖,目前賬上庫存是0
84784947
2024 06/05 15:29
而且也不確定這張發(fā)票當時結轉的成本是多少
劉艷紅老師
2024 06/05 15:33
不是貸主營業(yè)務收入了哦
84784947
2024 06/05 17:35
能寫一下整個業(yè)務的分錄處理嗎,發(fā)票上沖紅的庫存怎么沖回成本
劉艷紅老師
2024 06/05 18:16
你是以前的收入, 借:應收賬款,貸以前年度損益調整,銷項稅額紅字
84784947
2024 06/05 20:52
這樣賬上的收入和報稅的數(shù)怎么沖呢
劉艷紅老師
2024 06/05 21:02
這個是調賬,沖減以前的利潤
84784947
2024 06/06 10:32
具體不懂怎么做了
劉艷紅老師
2024 06/06 10:37
你直接做分錄就可以了
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