問題已解決
請問以前年度的進項稅額電子稅務局已經(jīng)勾選認證過了,但是賬上一直沒有做賬,現(xiàn)在找到這筆業(yè)務了,應該怎么處理。



就是已經(jīng)抵扣過了是嗎?
2024 07/03 16:20

84784953 

2024 07/03 16:21
是的,但是賬上沒有這筆業(yè)務,請問現(xiàn)在找出來了,應該怎么處理呢?

王曉曉老師 

2024 07/03 16:23
這個不僅涉及增值稅,還有企業(yè)所得稅。小企業(yè)會計準則還是會計準則,什么樣的發(fā)票,涉及的是費用還是什么

84784953 

2024 07/03 16:25
車輛保險專票和加油專票,還涉及營業(yè)稅金及附加

84784953 

2024 07/03 16:25
小企業(yè)會計準則

王曉曉老師 

2024 07/03 16:28
小企業(yè)會計準則就可以用未來適用法,做到今年,分錄用的也就正常分錄,借:管理費用-車輛保險費 加油費
應交稅費-應交增值稅-進
貸:

王曉曉老師 

2024 07/03 16:29
然后你把進項轉(zhuǎn)到應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅里

84784953 

2024 07/03 16:34
請問下,進項稅額當時確認后,稅務系統(tǒng)已經(jīng)抵扣了進項稅額,現(xiàn)在轉(zhuǎn)到應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅里代表的是什么意思呢?

王曉曉老師 

2024 07/03 16:39
你之前這個沒有做,稅務抵扣了,正常你賬面的應交稅費-未交增值稅跟報稅系統(tǒng)是對不上的,做了這個就對上了

84784953 

2024 07/03 16:42
好的,明白了,謝謝

王曉曉老師 

2024 07/03 16:42
不客氣的,工作順利
