問題已解決
下午好!老師,我在第一季度有一筆會計分錄寫的有點不合理,我公司給另一公司付款了一筆9萬的技術咨詢費,并收到對方的發(fā)票,我的會計分錄是 借:主營業(yè)務成本9萬 貸:應付賬款xx公司9萬 我當時給對方公司已經(jīng)付款了,就是少寫了一步分錄: 借:應付賬款xx公司9萬 貸:銀行存款9萬 現(xiàn)在已經(jīng)7月份了,我的賬該怎樣調呀!麻煩老師給個處理意見,會計分錄該怎樣寫哈謝謝老師



這個技術咨詢是用在哪里的?
2024 07/19 17:22

84784960 

2024 07/19 17:23
就是第一季度一月的收入里的成本發(fā)票

郭老師 

2024 07/19 17:23
你好,也就是第1個分錄沒有問題,只不過是少做了。第二個是嗎?是的話,你現(xiàn)在補上就可以。原始憑證用銀行回單。

84784960 

2024 07/19 17:24
我一季度收入有84萬

郭老師 

2024 07/19 17:24
你好你的成本總的是多少?第一個只要沒有問題,你把第二個再補上就行。

84784960 

2024 07/19 17:26
我一季度2月成本發(fā)票10左右,2月暫估成本60萬,合計第一季度成本70多萬,

郭老師 

2024 07/19 17:27
你這樣的話越說越糊涂。
我當時給對方已經(jīng)付款,就少寫了一步,借應付賬款,貸銀行存款。那你現(xiàn)在補上這一步不就可以了?你其他的贊鍋贊鍋就是了,彈菇?jīng)]有問題。

84784960 

2024 07/19 17:28
不過,我在2季度,把60萬成本發(fā)票開回來了

郭老師 

2024 07/19 17:28
有什么問題嗎?沒有問題可以的呀。

84784960 

2024 07/19 17:29
就是不知道我的這個應付賬款在借方表示預付賬款在借方,怎樣沖減平哈

郭老師 

2024 07/19 17:29
應付賬款在借方表示提前支付給對方的
表示預付賬款。
