問題已解決
老師您好,21年我們公司取得的原材料專票,當時已經(jīng)抵扣了,前幾天稅局通知說這幾份發(fā)票異常,要做進項轉出,這個分錄要怎么做呢?



借:應交稅費-增值稅-異常進項稅
貸:應交稅費-增值稅-進項轉出
等以后可以抵扣了再轉入可以抵扣
2024 07/24 15:56

84784989 

2024 07/24 15:58
以后應該抵扣不了了吧

84784989 

2024 07/24 15:59
成本要做分錄嗎?

家權老師 

2024 07/24 16:02
可以聯(lián)系對方換開發(fā)票,或者紅沖后重開

84784989 

2024 07/24 16:07
聯(lián)系對方重新開票估計有點難

84784989 

2024 07/24 16:07
進項稅額轉出要涉及到成本的分錄嗎?

家權老師 

2024 07/24 16:10
實在沒法取得發(fā)票了就計入利潤分配-未分配利潤

84784989 

2024 07/24 16:14
老師 我不很懂怎么做分錄

家權老師 

2024 07/24 16:16
借:利潤分配-未分配利潤
貸:應交稅費-增值稅-進項轉出
如果那個成本不能扣除,就更正匯算清繳,做納稅調增,

84784989 

2024 07/24 16:18
好的 謝謝老師

家權老師 

2024 07/24 16:18
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
