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你好,我想咨詢一下。就是我們欠供應商貨款,我又給供應商兼職,經(jīng)過協(xié)調(diào),公司出我給供應商兼職的工資,做到工資表里。假如一個月原本工資5000,兼職工資500,無社保公積金個稅的情況下。我做什么分錄好?計提工資時:借管理費用5500貸:應付職工薪酬5500。支付工資時:借應付職工薪酬5000,應付賬款500貸:銀行存款5500元。還是支付工資時:借應付職工薪酬5000借應付賬款500貸應付職工薪酬500借應付職工薪酬500貸銀行存款5500。內(nèi)賬做賬。分錄怎么做好?謝謝你了。怎么才能平掉應付職工薪酬?有沒有其他好的分錄

84785019| 提問時間:2024 08/07 11:00
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波德老師
金牌答疑老師
職稱:高級經(jīng)濟師(財政稅收),中級會計師,稅務師
你好,計提和發(fā)放的時候借管理費用貸應付職工薪酬5000 借應付職工薪酬5000 貸銀行存款等,借應付賬款500貸銀行存款等
2024 08/07 11:03
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