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公司銷售的時候借應收帳款 貸 未開票收入 應交稅費代轉(zhuǎn)銷項稅額。 然后開了發(fā)票的就是 轉(zhuǎn)到以開票收入 應交稅費 銷項稅額。 現(xiàn)在如果就未開票收入部分申報增值稅的話 這個分錄怎么做?



你要申報增值稅的話,借銀行存款或是應收賬款
貸主營業(yè)務收入,
應交稅費,應交增值稅銷項。
2024 08/21 21:19

公司銷售的時候借應收帳款 貸 未開票收入 應交稅費代轉(zhuǎn)銷項稅額。 然后開了發(fā)票的就是 轉(zhuǎn)到以開票收入 應交稅費 銷項稅額。 現(xiàn)在如果就未開票收入部分申報增值稅的話 這個分錄怎么做?
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