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問題已解決

老師,視同銷售的產(chǎn)品,下月初申報增值稅時填在申報表的什么地方?

84785013| 提問時間:2024 10/09 10:14
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
填在未開具發(fā)票列對應稅率欄
2024 10/09 10:16
84785013
2024 10/09 10:19
數(shù)據(jù)是取購進入庫時庫存商品的數(shù)?視同銷售的分錄怎樣做?
家權老師
2024 10/09 10:20
沒明白具體什么業(yè)務食堂銷售?
84785013
2024 10/09 10:24
送客戶哦!
84785013
2024 10/09 10:25
外購產(chǎn)品送客戶
家權老師
2024 10/09 10:28
1、采購 借:庫存商品 ? 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) ? ? ?貸:銀行存款 2、贈送客戶 借:管理費用/銷售費用—業(yè)務招待費 ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 一般確認的銷售費用/管理費用為采購商品的不含稅價款。
84785013
2024 10/09 10:42
分錄上不體現(xiàn)收入,到時增值稅報表上的收入企不是與我賬上的收入不一致?
家權老師
2024 10/09 10:45
那個沒法子的,會計做賬本身就和稅法存在差異
84785013
2024 10/09 10:47
有一部份是送給員工的中秋福利,又要如何做?
家權老師
2024 10/09 10:49
借:管理費用—福利費 ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(進項轉出)
84785013
2024 10/09 10:57
本月進項要勾選不抵扣嗎?
家權老師
2024 10/09 10:57
可以做不抵扣勾選,不體現(xiàn)進項轉出
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