問題已解決
想再咨詢一下暫估的分錄,暫估10月收到的材料進項票在9月帳里,正常情況得先入原材料,再去領料,轉(zhuǎn)庫存商品,最后結(jié)轉(zhuǎn)成本。那暫估的話分錄怎么做呢?



一般是不夠才去暫估啊,你都拿到了進項票,還去暫估什么呢?
2024 10/16 09:07

宋生老師 

2024 10/16 09:07
這種情況你不需要照顧了呀,其實占股很簡單的,比如你這個月成本發(fā)票少了,你直接借主營業(yè)務成本-暫估貸,應付賬款暫估。

84785000 

2024 10/16 09:09
就是昨天說的買個問題。9月成本嚴重不夠啊,所以才在暫估,老師你看昨天溝通的記錄。

84785000 

2024 10/16 09:15
那是不是暫估時候不需要先原材料-庫存商品- 結(jié)轉(zhuǎn)成本。直接借成本帶應付,下個月再紅字沖會重新做?

宋生老師 

2024 10/16 09:20
你好,是的。你不是不需要搞那么復雜,直接就做一筆,后面也方便沖減。

84785000 

2024 10/16 09:22
好的,謝謝

宋生老師 

2024 10/16 09:22
你好,不用客氣的了。
