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問題已解決

庫存商品用來發(fā)放給員工用,進項稅已經(jīng)抵扣了,賬務怎么處理?

84784982| 提問時間:2024 10/19 14:40
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
應將對應的進項稅額轉(zhuǎn)出,借記“應付職工薪酬”,貸記“應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出”。同時,按庫存商品成本轉(zhuǎn)賬,借記“應付職工薪酬”,貸記“庫存商品”。
2024 10/19 14:44
84784982
2024 10/19 14:46
那我應付職工薪酬怎么平賬?
小智老師
2024 10/19 14:47
每月末或根據(jù)公司政策,將“應付職工薪酬”余額支付給員工后,借記“應付職工薪酬”,貸記“銀行存款”或“現(xiàn)金”,完成平賬。
84784982
2024 10/19 14:52
舉個列子,公司現(xiàn)在有一批商品不含 稅價500元,稅65元,價稅合計565元,用于發(fā)放給員工使用,借:應付職工薪酬65 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 65 同時,借:應付職工薪酬 500 貸庫存商品500 這樣嗎?
84784982
2024 10/19 14:54
應付職工薪酬一直都在借方,怎么平賬?????????????????
小智老師
2024 10/19 14:56
您的賬務處理基本正確。對于應付職工薪酬一直為借方的情況,因為您已經(jīng)借記了應付職工薪酬用于發(fā)放商品,待實際支付相關款項(如工資)時,再做如下分錄:借記“應付職工薪酬”,貸記“銀行存款”或“現(xiàn)金”。這樣就能平衡應付職工薪酬的借方和貸方了。
小智老師
2024 10/19 14:58
賬務處理基本正確。當應付職工薪酬借方余額較大時,等到實際支付員工工資或其他薪酬時,做如下分錄:借記“應付職工薪酬”,貸記“銀行存款”或“現(xiàn)金”。這樣就能平衡賬目了。
84784982
2024 10/19 15:06
你一直都是借記應付職工薪酬啊,老師?怎么平衡?應付職工薪酬565,一直都是在借方啊,我看不懂
小智老師
2024 10/19 15:08
明白您的疑問。實際操作中,應付職工薪酬借方記錄的是公司承擔的各項支出(如發(fā)放商品),而貸方記錄的是實際支付給員工的金額。當最終支付給員工時,比如發(fā)工資,做如下分錄: 借:應付職工薪酬 565 貸:銀行存款/現(xiàn)金 565 這樣就能平衡應付職工薪酬的借方和貸方了。
84784982
2024 10/19 15:08
和實際發(fā)放工資有什么關系?庫存商品員工已經(jīng)拿走了啊?
小智老師
2024 10/19 15:11
確實,庫存商品已發(fā)放給員工,但應付職工薪酬科目用于記錄公司因提供給員工福利而產(chǎn)生的負債。當實際支付工資或其他補償時,再沖減應付職工薪酬。例如,當月支付工資時: 借:應付職工薪酬 565 貸:銀行存款/現(xiàn)金 565 這樣,之前因發(fā)放商品增加的應付職工薪酬就結清了。
84784982
2024 10/19 15:14
我沒看懂啊,老師,現(xiàn)在應付職工薪酬是在借方
84784982
2024 10/19 15:15
你按以上的例子把賬做平我看看,可以嗎?老師
小智老師
2024 10/19 15:17
好的,我們來詳細處理一下: 1. 發(fā)放商品給員工時: 借:應付職工薪酬 565 貸:庫存商品 500 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 65 2. 實際支付工資或其他補償時(假設是通過銀行轉(zhuǎn)賬): 借:應付職工薪酬 565 貸:銀行存款 565 這樣,應付職工薪酬的借方和貸方就平衡了。希望這能幫助您理解。
小智老師
2024 10/19 15:18
您說得對,我們分兩步來看: 1. 發(fā)放商品給員工時: 借:應付職工薪酬 565 貸:庫存商品 500 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 65 2. 當實際支付其他補償或工資時(假設通過銀行轉(zhuǎn)賬): 借:應付職工薪酬 565 貸:銀行存款 565 這樣,應付職工薪酬的借方和貸方就平衡了。希望這樣解釋清楚了。
84784982
2024 10/19 15:20
. 實際支付工資或其他補償時(假設是通過銀行轉(zhuǎn)賬): 借:應付職工薪酬 565 貸:銀行存款 565 這樣,應付職工薪酬的借方和貸方就平衡了。希望這能幫助您理解。 應付職工薪酬一直在借方,怎么平衡?。?/div>
84784982
2024 10/19 15:21
應付職工薪酬什么時候你放貸方了,一直都是在借方
小智老師
2024 10/19 15:23
抱歉,該問題暫時不太清楚,可以重新提問。
小智老師
2024 10/19 15:24
明白您的困惑了。實際上,“應付職工薪酬”借方記錄的是公司承擔的職工福利費用,而貸方記錄的是實際支付給員工的金額。 比如,當公司用商品作為員工福利時,記錄如下: 借:應付職工薪酬 565 貸:庫存商品 500 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 65 當實際支付工資或獎金時: 借:應付職工薪酬 565 貸:銀行存款 565 這樣,應付職工薪酬的借方和貸方就平衡了。希望這次解釋清楚了。如有更多問題,請繼續(xù)提問。
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