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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我們跟別的公司買電,然后稅務(wù)提示風(fēng)險(xiǎn)了,稅局叫我們做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。專票,10月份的還沒(méi)有抵扣,想我這樣做分錄對(duì)嗎?



對(duì)于收到聚能新能源 9 月各車間光伏用電的業(yè)務(wù),做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄通常如下:
收到發(fā)票未抵扣時(shí):
借:相關(guān)成本費(fèi)用科目(如生產(chǎn)成本、其他業(yè)務(wù)成本等)
貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅 — 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
稅務(wù)要求做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí):
借:相關(guān)成本費(fèi)用科目
貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅 — 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
從你提供的分錄來(lái)看,在稅務(wù)提示風(fēng)險(xiǎn)要求做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí),直接將進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額計(jì)入 “應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出” 科目是正確的操作之一。同時(shí),相應(yīng)的應(yīng)付賬款也進(jìn)行了記錄,從形式上看有一定的合理性。
2024 11/01 16:08

84784957 

2024 11/01 16:12
我還沒(méi)有勾選啊,然后我現(xiàn)在是在借方做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,這樣對(duì)嗎?

84784957 

2024 11/01 16:12
直接做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

樸老師 

2024 11/01 16:15
貸方進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
這樣

84784957 

2024 11/01 16:18
那金額不平啊

84784957 

2024 11/01 16:18
難道借方去含稅的金額?

樸老師 

2024 11/01 16:18
借費(fèi)用科目
貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
勾選之后轉(zhuǎn)出

84784957 

2024 11/01 16:21
在稅局勾選?。?/div>

84784957 

2024 11/01 16:21
還有一張是九月份的已經(jīng)抵扣了勾選了。什么訂正

樸老師 

2024 11/01 16:22
對(duì)的
這個(gè)得看是不是有風(fēng)險(xiǎn)

84784957 

2024 11/01 16:23
現(xiàn)在就是有分險(xiǎn)

樸老師 

2024 11/01 16:24
同學(xué)你好
那就不可以抵扣得轉(zhuǎn)出

84784957 

2024 11/01 16:27
就是什么做分錄嘛能幫我寫個(gè)分錄不?

樸老師 

2024 11/01 16:28
之前分錄都是咋做的


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我們中秋買的福利,開(kāi)的專票,當(dāng)時(shí)我就直接做費(fèi)用了,沒(méi)有抵扣再轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在我想在這個(gè)月抵扣再轉(zhuǎn)出需要再做什么分錄嗎? 還是直接在申報(bào)表上做轉(zhuǎn)出就可以了
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