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老師,是一家商貿(mào)小公司,我中途接手的,賬上有180W的暫估應付賬款,紅沖時候是不是直接就是 借:-庫存商品/五金/橡膠 貸:-暫估應付賬款

84784983| 提問時間:2024 11/23 14:56
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羊小羊老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
您好同學: 紅沖暫估應付賬款時,正確的分錄應該是: 借:應付賬款 - 暫估應付賬款 貸:庫存商品 / 五金 / 橡膠 這里借貸方都是用正數(shù)來記錄。因為在暫估入賬時,可能的分錄是借:庫存商品,貸:應付賬款 - 暫估應付賬款,紅沖就是將原來的分錄反向記錄,以消除暫估的影響。而不是像你所寫的用負數(shù)記錄,負數(shù)記錄在某些會計軟件或財務報表編制過程中可能會引起誤解或者不符合規(guī)范的記賬要求。
2024 11/23 15:01
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