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老師,請教一下,我們公司有部分員工的工資是勞派公司發(fā)放的,我們每個月都會轉(zhuǎn)勞派人員的工資給勞派公司,上個月收到勞派人員停薪留職的社保費,我掛賬是借:銀行存款11000元,貸:其他應(yīng)付款-代收代付社保費,這個月我們把這個同事 的錢轉(zhuǎn)給勞派公司了,他們也開了票給我們,我的賬務(wù)處理是怎么做呢?

84785014| 提問時間:2024 12/01 11:58
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué) 借管理費用 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 貸銀行存款
2024 12/01 12:06
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